Выбор и смена налогового режима — УСН, ОСН, патент, НПД, АУСН

Сравним все доступные варианты, учтем ограничения по доходам и персоналу. Сопровождаем процесс перехода, консультируем по последствиям. Экономьте законно.

Налоговая реформа 2026

Мы ведем учет для ИП и ООО на УСН, ОСНО и патенте. Следим за изменениями реформы 2026, чтобы ваш бизнес оставался в безопасности и соответствовал новым требованиям.

Налоговые режимы:
Профессиональный подбор системы для максимальной выгоды

Выбор системы налогообложения — это стратегическое решение, которое определяет рентабельность вашего бизнеса на годы вперед. Ошибка на старте или игнорирование новых законодательных возможностей может привести к переплате налогов в 2–3 раза. Мы помогаем предпринимателям и компаниям в Москве и по всей России выбрать оптимальный налоговый режим, исходя из специфики оборотов, штата и структуры расходов.

Мы не просто консультируем — мы проводим расчетные модели, чтобы вы видели реальную экономию в рублях.

Какую систему выбрать? Помогаем разобраться

В российском законодательстве существует несколько ключевых режимов, каждый из которых имеет свои скрытые нюансы и ограничения:

Общая система (ОСНО)

Необходима для работы с крупными контрагентами, которым важен вычет по НДС. Мы настроим учет так, чтобы налоговая нагрузка оставалась в рамках безопасных отраслевых значений.

Упрощенная система (УСН)

Самый популярный выбор для малого и среднего бизнеса. Мы рассчитаем, что выгоднее именно вам: «Доходы» (6–8%) или «Доходы минус расходы» (15% и ниже в зависимости от региона).

Патентная система (ПСН)

Идеально для определенных видов деятельности ИП. Мы поможем оформить патент, рассчитаем его стоимость и проследим за соблюдением лимитов, чтобы вы не лишились права на его применение.

Автоматизированная упрощенка (АУСН)

Современный режим с минимумом отчетности. Мы оценим целесообразность перехода на него, учитывая ваши затраты на банковское обслуживание и ФОТ.

Профессиональный анализ и переход на новый режим

Сравнение систем налогообложения от наших экспертов включает в себя:

Индивидуальный расчет

Сравнение 3–4 вариантов налоговой нагрузки на основе ваших прогнозных или реальных показателей.

Анализ региональных льгот

В России многие субъекты устанавливают пониженные ставки для определенных отраслей (IT, производство, социальные услуги). Мы найдем возможности для экономии там, где другие их не видят.

Совмещение режимов

Разработка законных схем сочетания нескольких систем (например, УСН и Патент) для оптимизации платежей.

Техническое сопровождение

Подготовка и подача уведомлений в ФНС о переходе на выбранный режим точно в срок.

Почему 150+ бизнесов доверили нам свои налоги?

За 12 лет практики мы убедились: не бывает «плохих» режимов, бывает неправильный выбор. Наши клиенты уже сэкономили более 126 млн рублей только за счет своевременного перехода на более выгодные системы учета.

Мы берем на себя ответственность за то, чтобы ваш бизнес работал в самом благоприятном налоговом климате, не привлекая лишнего внимания со стороны контролирующих органов.

"Не переплачивайте там, где можно сэкономить легально. Закажите расчет налоговой нагрузки прямо сейчас. Мы проанализируем ваши вводные данные и предложим режим, который обеспечит вашему бизнесу максимальную финансовую устойчивость."

Качество услуг — наш главный принцип

Каждый год мы оттачиваем процессы и углубляем экспертизу, чтобы быть для вас надёжным партнёром.

УСПЕШНОГО ОПЫТА
0 +

ФинЭксперт

Бухгалтерия под ключ для занятых людей с индивидуальным подходом для каждого

Свяжитесь с нами
Нажимая «Отправить заявку», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

Базовые тарифы по учёту и отчётности

Стоимость указана в рублях за месяц или за отчётный период. Возможна индивидуальная комплектация пакета под ваш бизнес.

Базовый

Для ИП на УСН, без сотрудников

  • Сдача отчетности (УСН, НДФЛ)
  • Ведение книги доходов/расходов
  • Консультации (по 1 раза/мес)
  • Проверка первички (по запросу)

Стандарт

Для ООО и ИП с сотрудниками (1-5 чел.)

  • Всё из «Базового»
  • Расчет зарплаты (до 5 человек)
  • Ведение кадрового учета (базово)
  • Сдача всей налоговой отчетности
  • Представление в ИФНС
ХИТ

Стандарт + НДС

Для ООО и ИП с НДС

  • Все из "Стандарт"
  • Ведение учета с НДС
  • Подготовка и сдача деклараций по НДС
  • Сверка с контрагентами

Бизнес

ОСНО, ВЭД, НДС, 5+ сотрудников

  • Всё из «Стандарта»
  • НДС, налог на прибыль, взносы
  • Восстановление учета (до 6 мес.)
  • Валютный контроль / ВЭД

Управленческий учет

Контроль бизнеса и роста прибыли

  • Всё из «Бизнеса»
  • Финансовый анализ и планирование
  • Управленческий учет по ЦФО
  • Бюджетирование
  • Юридическая поддержка
+
Дополнительные опции по запросу

Модуль «Маркетплейс»

можно добавить к любому тарифу

от 8 000 ₽
  • Учет продаж WB / Ozon / Yandex
  • Разбор комиссий
  • Возвраты и штрафы
  • Сверка выплат
  • Контроль остатков
  • Финансовый анализ и планирование

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение 15 минут для уточнения деталей

Заявка успешно отправлена!

Спасибо, мы скоро вам перезвоним.

Тариф Базовый
от 5 000 ₽
Тариф Стандарт
от 12 000 ₽
Тариф Стандарт + НДС
от 25 000 ₽
Тариф Бизнес
от 55 000 ₽
Тариф Управленческий учет
от 75 000 ₽
Модуль «Маркетплейс»
?
  • Учет продаж WB / Ozon / Yandex
  • Разбор комиссий
  • Возвраты и штрафы
  • Сверка выплат
  • Контроль остатков
  • Финансовый анализ и планирование
+ 8 000 ₽
можно добавить к любому тарифу

Наши кейсы

Снижение налоговой нагрузки для IT-компании в 5 раз

Сфера: IT (Разработка ПО) | Система: ОСНО

Точка А (Проблема)

После перехода на ОСНО налоги на прибыль (20%) и страховые взносы (30%) лишили компанию бюджета на развитие. Руководство планировало рискованное дробление бизнеса.

Результат

Получили аккредитацию Минцифры. Перевели компанию на льготные ставки: 0% на прибыль и 7,6% по взносам. Итоговая экономия составила 25,4 млн руб. в год.

Читать полный кейс →

Оптимизация налогов для сети кофеен

Оборот: ~6 500 000 руб./мес. | Система: ПСН (переход на УСН 15%)

Точка А (Проблема)

Превышение лимитов по Патенту (доход > 60 млн руб., штат > 15 чел.). Риск принудительного перевода на ОСНО с доначислением НДС и налога на прибыль более 13 млн руб.

Результат

Своевременно перешли на УСН 15% и внедрили учет расходов. Это позволило легализовать бизнес и предотвратить налоговые убытки на сумму 11,7 млн руб. за первый год.

Читать полный кейс →

Переход застройщика с УСН на ОСНО без потерь

Оборот: 240 000 000 руб./год | Система: УСН 15%

Точка А (Проблема)

Риск принудительного перехода на ОСНО при превышении лимита дохода. Это грозило доначислением НДС и налога на прибыль (15,2 млн руб.) за прошлый период и кассовым разрывом.

Результат

Реализовали плановый переход на ОСНО. Избежали штрафов, внедрили систему вычетов НДС. За год принято к вычету 45 млн руб. НДС, налоговая нагрузка снижена на 7%.

Читать полный кейс →

Наша команда

Опытные эксперты, готовые решить любую задачу вашего бизнеса

Людмила Прасол

Людмила Прасол

Основатель и ведущий эксперт

Профессиональный бухгалтер и финансовый консультант с многолетним опытом сопровождения бизнеса в России, ОАЭ и других юрисдикциях.

Михаил Ефимов

Михаил Ефимов

Корпоративный юрист

Эксперт по регистрации бизнеса, договорам, спорам и правовой защите компаний.

Елена Турина

Елена Тюрина

Руководитель направления ВЭД

Эксперт по сопровождению импортно-экспортных операций, НДС, валютному контролю и кадровому администрированию.

Екатерина Пашкина

Екатерина Пашкина

Эксперт по маркетплейсам и e-commerce

Сопровождает селлеров по вопросам учёта, налогов, НДС и финансовой аналитики.

Вопросы по выбору и смене налогового режима

УСН, ОСНО, Патент, НПД или АУСН: найдем самый выгодный вариант для вашего бизнеса

Мы проводим детальное моделирование: анализируем ваши планируемые доходы, расходы, количество сотрудников и специфику деятельности. Затем считаем налоговую нагрузку по всем доступным режимам (УСН, ОСНО, Патент, НПД, АУСН) и предлагаем вариант с минимальными платежами и рисками, учитывая все лимиты и ограничения.
Стандартный переход возможен только с начала нового календарного года. Для этого нужно подать уведомление в ФНС до 31 декабря текущего года. Исключение — регистрация нового ИП или ООО (можно выбрать режим сразу) и потеря права на текущий режим (переход происходит автоматически или по заявлению в середине года).
Да, мы полностью сопровождаем эти процессы. Для Патента рассчитаем стоимость, проверим соответствие видов деятельности и подадим заявление. Для перехода на НПД (самозанятость) оценим риски признания отношений трудовыми и поможем зарегистрироваться в приложении «Мой налог», если это выгодно.
АУСН (Автоматизированная УСН) — экспериментальный режим без деклараций, где налог считает сама налоговая на основе данных онлайн-касс и банков. Он подходит для малого бизнеса с простой структурой доходов и расходов. Мы проанализируем, попадаете ли вы под критерии эксперимента и будет ли это выгоднее классической УСН.
Главный риск — необходимость восстановления НДС по остаткам товаров и материалов на складе, а также по основным средствам. Это может привести к разовому значительному платежу в бюджет. Мы заранее рассчитаем эту сумму и спланируем переход так, чтобы нагрузка была для вас посильной.
При превышении лимитов вы автоматически теряете право на УСН и переходите на ОСНО с начала того квартала, в котором произошло превышение. Это грозит резким ростом налогов (НДС, прибыль). Мы мониторим ваши показатели в реальном времени и заранее предупредим о рисках, предложив варианты оптимизации (например, разделение бизнеса).
Да, обязательно. При переходе с ОСНО нужно сдать итоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за неполный год. При уходе с УСН — подать декларацию за период работы на «упрощенке». Мы подготовим и сдадим всю необходимую отчетность, чтобы закрыть старые обязательства корректно.
Да, законодательство разрешает совмещать режимы (например, УСН + Патент или ОСНО + Патент). Это часто выгодно, если у бизнеса есть разные направления деятельности. Мы поможем правильно разделить учет, доходы и расходы, чтобы избежать претензий налоговой и максимизировать выгоду.
Подготовка и подача уведомления занимают 1–2 дня. Основной этап — подготовка к работе в новом режиме (настройка учета, изменение договоров, информирование партнеров) — проходит в течение декабря или месяца регистрации. Мы контролируем весь процесс, чтобы с 1 января вы работали уже по новым правилам без сбоев.
Отказы случаются редко, обычно из-за несоответствия критериям или ошибок в уведомлении. Перед подачей мы тщательно проверяем все условия. Если отказ всё же поступит, мы оперативно проанализируем причину, исправим недочеты и поможем выбрать альтернативный режим, чтобы вы не остались на невыгодной общей системе по умолчанию.
Telegram icon